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朝阳市民委(宗教局)2017年度部门决算公开

信息来源:民 委 发布日期:2018-08-24浏览:
朝阳市民委(宗教局)2017年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

2017年市民委(宗教局)

决算和“三公”经费决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市民委局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 朝阳市民委(宗教局)概况

 

一、主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<朝阳市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅秘发〔20153号),设立朝阳市民族事务委员会,机构规格为正处级,为市政府工作部门,加挂朝阳市宗教事务局牌子。

一、职能转变

()划出的职责

将设立宗教法功场所审批(审核)及在宗教活动场所由改建新建建筑物审批划给市行政审批局。

()加强的取责

加强对划给市行政审批局各类职权项目的事中事后监管,建立协调配合机制,增强公共服务能力,避免监管和服务缺位、失位,确保工作连续性。

二、主要职责

()贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题胁调查研究,提出民族宗教工作的政策建议,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

()起草民族宗教规范性文件,负责民族宗教法律法规、规章和政策的督促检查、宣传教育工作,维护少数民族的合法权益,促进民族团结进步。

()提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,承办市政府民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治地方重大庆典活动;负责民族成份变更的审核工作。

()负责拟定少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设,依法做好清真食品的生产经营监督管理工作。

()研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面问题并提出制定特殊政策工作的建议,参与少数民族专项资金的分配和管理,组织协调民族贸易和民族特需商品的生产,参与协调推进民族地区科技发展、科普工作、扶贫开发工作。

()组织参加全国、全省少数民族传统体育运动会及文艺调演等大型民族文化体育活动;管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

()依法履行宗教事务管理职责,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

()指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体带领宗教界人士开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

()提出协调宗教关系的工作建议,指导县级政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

()协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务;负责民族宗教领域应急管理工作。

(十一)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,负责组织开展宗教工作队伍和宗教教职人员的培训工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市民委2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、朝阳市民族事务服务中心

 

 第二部分 朝阳市民委部门决算公开表

详情请看附表1


 

第三部分 朝阳市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计383.74万元,包括:

1.财政拨款收入343.26万元,其中:公共预算财政拨款收入343.26万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余40.47万元,主要是项目支出和结转和结余39.47万元。

与上年相比,今年收入减少94.33万元,降低19.73%,主要原因:一是缩减经费二是民族宗教专项减少。

(二)支出总计383.74万元,包括:

1.基本支出216.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出127.64万元,对个人和家庭的补助支出51.9万元,商品和服务支出36.7万元。

2.项目支出88.89万元,主要包括民族专项61万元、宗教事务管理10.29万元、农林水支出13万元、一般行政事务管理4.6万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出减少94.33万元,降低19.73%,主要原因:一是缩减经费二是民族宗教专项减少。

(三)年末结转和结余40.47万元

主要是项目建设年底未完成验收资金未拨付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少47.73万元,降低54.11%,主要原因:一是缩减经费二是民族宗教专项减少。三是加快了项目实施进度。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出305.14万元,其中:基本支出216.24万元,项目支出88.89万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的89%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的89%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出305.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出251.71万元,社会保障和就业支出40.42万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出13万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元。

1.一般公共服务支出251.71万元,具体包括:

1)行政运行157.91万元,主要是:一般行政管理事务  1.10万元;民族工作专项 61.00;事业运行 17.91万元;宗教事务 10.29万元;社会保障和就业支出40.42万元;等支出,农林水支出 13.00万元。完成年初预算的100%,。

2)一般行政管理事务4.6万元,主要是机关运行公用经费4.6万余支出,完成年初预算的100%

3)事业运行17.9万元,主要是办公等17.9万元支出,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出40.42万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休37.58万元,主要是行政事业单位离退休37.58万元等支出,完成年初预算的100%

2)机关事业单位基本养老保险缴费2.84万元,主要是机关事业单位保险2.84万元等支出,完成年初预算的100%

3.农林水事务支出13万元,具体包括:

其他农业支出13万元,主要是发展资金项目管理费13万元等支出,完成年初预算的100%

三、2017年“三公”经费决算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费决算数12.055万元,其中:公务接待费0.09万元(公务接待8批次、27人次);公务用车购置及运行费11.96万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.05万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费11.96万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.09万元,主要用于公务接待0.09万元等,2017年国内公务接待累计8批次,27人,0.09万元。2017年公务接待费比上年减少0.09万元,下降(增长)50%,主要是接待次数减少等原因。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费11.96万元,主要用于公务用车、行政执法车辆运行等。2017年公务用车运行维护费比上年减少7.31万元,下降37.93%,主要是严格执行车辆使用管理规定等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.24万元,其中:人员经费127.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费36.70万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年财政局机关运行经费支出36.7万元,比上年减少11.8万元,降低24.33%,主要原因是一是缩减经费二是民族宗教专项减少。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,财政局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金90万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算编制尚不规范,所编制的预算质量不高。单位在编制预算时不能结合下年度的工作安排和重点工作的需要统筹安排支出预算,加上预算编制的时间相对较紧,导致对支出预算不能统筹安排,所预算的编制带有一定的随意性,与单位实际存在出入。

二是项目支出的细化程度不够。由于预算编制部门与业务部门衔接不够,对项目工作的了解不足,对资金的支出只能做出大范围的概括,预算资金不能与具体工作相对应,造成支出做的不够详细,从而影响编制预算报表的准确性。

下一步将采取以下措施加以改进:

针对预算项目管理过程中所存在的以上问题,通过以下措施来逐步解决:

一是加大对《预算法》等法律的宣传力度和执行力度。进一步加大对《预算法》和有关财政改革政策的宣传力度,切实提高各预算单位的会计主体意识、法制意识和预算意识,根据自身的经济业务活动特点,制定相应的支出控制措施,规范单位支出行为,支持财政改革,为继续深化预算管理及配套改革提供良好氛围。

二是从预算编制的“源头”抓起,推进预算科学化精细化管理。

基本支出费用主要用于维持单位正常运转费用开支,因此要进一步完善支出定额标准,推进实物消耗定额,制定和完善资产配置标准、维修维护标准和更新标准,并建立根据物价上涨水平相应提高的机制,使预算编制有标准,财务监督有依据。

三是加强对单位预算管理人员的培训。通过开展各种形式的培训活动,不断提高预算管理人员的业务素质和职业道德,让他们尽快适应继续深化预算改革的需要,并按照财经法律、法规和会计制度,结合单位实际建立健全支出控制措施,对本单位经济活动的真实性、合法性负起审核和监督的责任,为深化改革发挥出应有的作用。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

2017年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 343.26 一、一般公共服务支出 32 251.71
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 40.42
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 13.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 343.26 本年支出合计 55 305.13
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 40.47   其中:提取职工福利基金 57 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 39.47         转入事业基金 58 0.00
  28   年末结转和结余 59 78.61
  29     其中:项目支出结转和结余 60 47.58
  30     61  
总计 31 383.74 总计 62 383.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
  
2017年度收入决算表
公开02表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 343.26 343.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 296.10 296.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 275.90 275.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 186.19 186.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012350   事业运行 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.58 37.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
  
2017年度支出决算表
公开03表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 305.13 216.24 88.89 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 251.71 175.82 75.89 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 237.92 175.82 62.10 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 157.91 157.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 1.10 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00
2012350   事业运行 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 10.29 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 10.29 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.58 37.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
  
2017年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 343.26 一、一般公共服务支出 30 251.71 251.71 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 40.42 40.42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 13.00 13.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 343.26 本年支出合计 53 305.13 305.13 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 40.47 年末财政拨款结转和结余 54 78.61 78.61 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 40.47   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 383.74 总计 58 383.74 383.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
  
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 40.47 1.00 39.47 343.26 246.26 97.00 305.13 216.24 88.89 78.61 31.03 47.58
201 一般公共服务支出 27.47 1.00 26.47 296.10 204.10 92.00 251.71 175.82 75.89 71.86 29.28 42.58
20123 民族事务 21.68 1.00 20.68 275.90 204.10 71.80 237.92 175.82 62.10 59.66 29.28 30.38
2012301   行政运行 1.00 1.00 0.00 186.19 186.19 0.00 157.91 157.91 0.00 29.28 29.28 0.00
2012302   一般行政管理事务 1.10 0.00 1.10 7.80 0.00 7.80 1.10 0.00 1.10 7.80 0.00 7.80
2012304   民族工作专项 19.58 0.00 19.58 64.00 0.00 64.00 61.00 0.00 61.00 22.58 0.00 22.58
2012350   事业运行 0.00 0.00 0.00 17.91 17.91 0.00 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 2.29 0.00 2.29 20.20 0.00 20.20 10.29 0.00 10.29 12.20 0.00 12.20
2012402   一般行政管理事务 2.29 0.00 2.29 20.20 0.00 20.20 10.29 0.00 10.29 12.20 0.00 12.20
20134 统战事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 42.16 42.16 0.00 40.42 40.42 0.00 1.75 1.75 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 42.16 42.16 0.00 40.42 40.42 0.00 1.75 1.75 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 37.58 37.58 0.00 37.58 37.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 4.58 4.58 0.00 2.84 2.84 0.00 1.75 1.75 0.00
213 农林水支出 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00
21305 扶贫 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00
2130599   其他扶贫支出 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00 13.00 0.00 13.00 5.00 0.00 5.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
— 5.%d —
  
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 127.64 302 商品和服务支出 36.70 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 108.05 30201   办公费 17.45 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 14.40 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 2.35 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.12 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.92 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.84 30207   邮电费 0.13 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 51.90 30211   差旅费 0.92 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 9.80 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 27.78 30213   维修(护)费 0.54 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.22 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 2.92 30216   培训费 0.38 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.09 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.09 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 11.40 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.53 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.83 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 10.47 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 179.54 公用经费合计 36.70
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
  
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:辽宁省朝阳市民族事务委员会 金额单位:万元
    2017年预算数 2017年决算数
    12.05 12.05
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 0.09 0.09
3、公务用车购置及运行费 11.96 11.96
其中: (1)公务用车运行维护费 11.96 11.96
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
— 9.%d —